泾县纪委监委2018年部门决算公开

来源:泾县纪委   时间:2019-09-05    点击量:1228 次  


目 录

第一部分 泾县纪委监委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泾县纪委监委2018年部门决算表

1.泾县纪委监委2018年收入支出决算公开表

2.泾县纪委监委2018年收入决算表

3.泾县纪委监委2018年支出决算表

4.泾县纪委监委2018年财政拨款收入支出决算总表

5.泾县纪委监委2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.泾县纪委监委2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7.泾县纪委监委2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算说明

1. 2018年度收入支出决算情况说明

2. 2018年度收入决算情况说明

3. 2018年度支出决算情况说明

4. 2018年度财政拨款收入支出决算情况说明

5. 2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6. 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7. 2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

第四部分 名词解释

泾县纪委监察委2018年部门决算情况

第一部分 泾县纪委监委概况

一、部门职能

1、主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。协助县委、县政府落实党风廉政建设责任制。

2、主管全县行政监察工作。负责贯彻落实上级监察机关和县委、县政府有关行政监察工作的决定,监督检查县政府各部门及其工作人员和各乡(镇)人民政府及其负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及国务院、省政府、市政府、县政府颁布的决定和命令的情况。

3、负责检查并处理县直各部门、各单位、各乡(镇)、党的组织和县管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分,受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管理范围内比较重要或复杂的案件。

4、负责调查处理县政府各部门及其国家公务员,县政府及县政府各部门任命的其他人员以及各乡(镇)人民政府及其负责人违反国家政策、法规法规以及违反政纪的行为;受理对行政监察对象违反行政纪律行为的控告、检举,受理行政监察对象不服政纪处分的申诉。

5、负责党中央、国务院和省、市、县人民政府关于政风建设及纠正部门和行业不正之风工作指示、规定的贯彻落实;组织开展全县性政风建设及纠正部门和行业不正之风工作专项治理;查处政风建设及纠正部门和行业不正之风工作中发现的违纪违规问题。

6、负责作出关于维护党纪、政纪的决定,制订党风党纪和廉政教育规划,开展党的纪检工作和行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,对党员及国家机关工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育;组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

7、负责对全县党的纪检工作和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究,拟订全县党风廉政建设的有关制度和规定。

8、对县直各部门和各乡(镇)人民政府制定的有关规定情况进行调查研究,对其违反国家法律和有损国家利益的条款,提出修改、补充的建议;变更或撤销下级监察机构不适当的决定和规定。

9、会同县直各部门党组(党委)和各乡镇党委、政府,做好纪检、监察干部的管理工作,会同县委组织部负责各乡镇纪委书记、副书记(监察室主任)的提名、考察;负责县纪委、县监察局派驻县直各部门纪检组、监察室主要负责人的提名、考察,并提出调整、交流和任免意见,审核县直有关单位内设纪检、监察机构主要负责人人选。

10、承办上级纪检监察机关和县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

泾县纪委监察委2018年度部门决算包括本级决算和县委巡察办决算,县纪委监察委、县委巡察办是财政全额拨款行政单位,其中两委机关编制40名,县委巡察办编制9名,目前共在职47人,离休人员3人,退休人员15人,聘用人员3人。

纳入泾县纪委监委2018年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

泾县纪委监委本级

2

泾县县委巡察办

第二部分 泾县纪委监委2018年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

泾县纪律检查委员会

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

一、财政拨款收入

723.32

一、一般公共服务支出

532.33

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

108.06

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

1.95

十一、城乡社区支出

48.61

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

29.33

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

3.04

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

723.32

本年支出合计

723.32

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

7.73

年末结转和结余

7.73

总计

731.05

总计

731.05

收入决算表

公开02表

部门:泾县纪律检查委员会

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

723.32

723.32

201

一般公共服务支出

532.33

532.33

20111

纪检监察事务

532.33

532.33

2011101

行政运行

470.93

470.93

2011199

其他纪检监察事务支出

61.4

61.4

208

社会保障和就业支出

108.06

108.06

20805

行政事业单位离退休

108.06

108.06

2080501

归口管理的行政单位离退休

45.81

45.81

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.22

45.22

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.03

17.03

211

节能环保支出

1.95

1.95

21104

自然生态保护

1.95

1.95

2110499

其他自然生态保护支出

1.95

1.95

212

城乡社区支出

48.61

48.61

21203

城乡社区公共设施

48.61

48.61

2120399

其他城乡社区公共设施支出

48.61

48.61

221

住房保障支出

29.33

29.33

22102

住房改革支出

29.33

29.33

2210201

住房公积金

23.18

23.18

2210202

提租补贴

6.15

6.15

229

其他支出

3.04

3.04

22999

其他支出

3.04

3.04

2299901

其他支出

3.04

3.04

支出决算表

公开03表

部门:泾县纪律检查委员会

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

723.32

723.32

201

一般公共服务支出

532.33

532.33

20111

纪检监察事务

532.33

532.33

2011101

行政运行

470.93

470.93

2011199

其他纪检监察事务支出

61.4

61.4

208

社会保障和就业支出

108.06

108.06

20805

行政事业单位离退休

108.06

108.06

2080501

归口管理的行政单位离退休

45.81

45.81

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.22

45.22

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.03

17.03

211

节能环保支出

1.95

1.95

21104

自然生态保护

1.95

1.95

2110499

其他自然生态保护支出

1.95

1.95

212

城乡社区支出

48.61

48.61

21203

城乡社区公共设施

48.61

48.61

2120399

其他城乡社区公共设施支出

48.61

48.61

221

住房保障支出

29.33

29.33

22102

住房改革支出

29.33

29.33

2210201

住房公积金

23.18

23.18

2210202

提租补贴

6.15

6.15

229

其他支出

3.04

3.04

22999

其他支出

3.04

3.04

2299901

其他支出

3.04

3.04

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:泾县纪律检查委员会

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

723.32

一、一般公共服务支出

532.33

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

108.06

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

1.95

十一、城乡社区支出

48.61

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

29.33

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

3.04

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

723.32

本年支出合计

723.32

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

7.73

7.73

政府性基金预算财政拨款

合计

731.05

合计

731.05

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门:泾县纪律检查委员会

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

7.73

7.73

723.32

723.32

723.32

723.32

7.73

7.73

201

一般公共服务支出

7.73

7.73

532.33

532.33

532.33

532.33

7.73

7.73

20111

纪检监察事务

7.73

7.73

532.33

532.33

532.33

532.33

7.73

7.73

2011101

行政运行

470.93

470.93

470.93

470.93

2011199

其他纪检监察事务支出

7.73

7.73

61.40

61.40

61.40

61.40

7.73

7.73

208

社会保障和就业支出

108.06

108.06

108.06

108.06

20805

行政事业单位离退休

108.06

108.06

108.06

108.06

2080501

归口管理的行政单位离退休

45.81

45.81

45.81

45.81

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.22

45.22

45.22

45.22

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.03

17.03

17.03

17.03

211

节能环保支出

1.95

1.95

1.95

1.95

21104

自然生态保护

1.95

1.95

1.95

1.95

2110499

其他自然生态保护支出

1.95

1.95

1.95

1.95

212

城乡社区支出

48.61

48.61

48.61

48.61

21203

城乡社区公共设施

48.61

48.61

48.61

48.61

2120399

其他城乡社区公共设施支出

48.61

48.61

48.61

48.61

221

住房保障支出

29.33

29.33

29.33

29.33

22102

住房改革支出

29.33

29.33

29.33

29.33

2210201

住房公积金

23.18

23.18

23.18

23.18

2210202

提租补贴

6.15

6.15

6.15

6.15

229

其他支出

3.04

3.04

3.04

3.04

22999

其他支出

3.04

3.04

3.04

3.04

2299901

其他支出

3.04

3.04

3.04

3.04

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

397.61

302

商品和服务支出

205.49

310

资本性支出

69.57

30101

基本工资

225.45

30201

办公费

78.61

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

7.81

30202

印刷费

6.41

31002

办公设备购置

8.41

30103

奖金

12.31

30203

咨询费

1.72

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

14.17

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

10.70

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50.99

30207

邮电费

4.70

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

15.84

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

0.33

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

50.65

30211

差旅费

15.54

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

3.33

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

1.93

31019

其他交通工具购置

42.40

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

46.22

30216

培训费

3.68

31099

其他资本性支出

8.06

30306

救济费

30217

公务接待费

10.70

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

1.51

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

46.22

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

43.38

30227

委托业务费

5.76

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

18.94

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

17.93

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39.27

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.1

30240

税金及附加费用

0.10

30299

其他商品和服务支出

0.22

人员经费合计

448.26

公用经费合计

275.06

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目支出

合计

注:泾县纪委监察委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

第三部分 泾县纪委监察委2018年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计723.31万元(含年初结转结余),支出总计723.31万元(含年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各增加184.46万元,34%增长原因主要是是工资改革、公务用车改革交通补贴等预算安排增加;是县委巡察办公室办公经费增加;三是保障宣城市党风廉政教育中心泾县分中心建设;四是加强机关信息化建设。

二、收入决算情况说明

本年收入合计723.31万元,其中:财政拨款收入723.31万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计723.31万元,其中:基本支出723.31万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计723.31万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计723.31万元(含年末财政拨款结转和结余),与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加184.46万元,34%增长原因主要是是工资改革、公务用车改革交通补贴等预算安排增加;是县委巡察办公室办公经费增加;三是保障宣城市党风廉政教育中心泾县分中心建设;四是加强机关信息化建设。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入723.31万元,占本年收入的100%,与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加184.46万元,增加34%。增长原因主要是是工资改革、公务用车改革交通补贴等预算安排增加;是县委巡察办公室办公经费增加;三是保障宣城市党风廉政教育中心泾县分中心建设;四是加强机关信息化建设。

2.财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出723.31万元,占本年收入的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加184.46万元,增加34%。增长原因主要是是工资改革、公务用车改革交通补贴等预算安排增加;是县委巡察办公室办公经费增加;三是保障宣城市党风廉政教育中心泾县分中心建设;四是加强机关信息化建设。

3.财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为519.3万元,支出决算为723.31万元,完成年初预算的139%。具体情况如下:

1、一般公共服务基本支出。纪检监察事务中行政运行,年初预算为448.52万元,支出决算为532.33万元,完成年初预算的118.69%。用于在职人员工资福利支出、机关保障办公运行经费支出。决算数大于预算数的主要原因是工资改革、公务用车改革交通补贴等预算安排增加;是县委巡察办公室办公经费增加;三是保障宣城市党风廉政教育中心泾县分中心建设;四是加强机关信息化建设。

2、行政单位离退休支出。年初预算为41.85万元,支出决算为45.81万元,完成年初预算109%,用于机关事业单位离退休人员退休费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。决算数大于预算数的主要原因新增退休人员3名。

3、单位基本养老保险缴费支出。年初预算为0,支出决算为45.22万元,决算数大于预算数的主要原因预决算项目名称变动

4、单位职业年金缴费支出。年初预算为0,支出决算为17.03万元,决算数大于预算数的主要原因预决算项目名称变动

5、节能环保支出。年初预算0,支出决算为1.95万元,决算数大于预算数的主要原因预决算项目名称变动

6、城乡社区支出。年初预算0,支出决算为48.61万元,用于建设宣城市党风廉政教育中心泾县分中心。决算数大于预算数的主要原因预决算项目名称变动

7、住房保障支出。年初预算28.97万元,支出决算为29.33万元,完成年初预算的101%,基本与预算持平。用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出

8、其他支出。其他支出3万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出723.31万元,其中人员经费448.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费XX万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

泾县纪委监察委2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

四、名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。